项目名称:高速连接线LNG加气站 建设项目可行性研究报告可行性研究报告
客户名称:
项目概况:
目前,我国正处于工业化中期,即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变,煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲,构成了对高标准的化工燃料市场的巨大需求。
“十三五”期间,随着全球经济与产业运行进一步趋稳趋好,以及中国经济、政策利好的落地,各种基础设施建设和城镇化建设仍然处于发展阶段。未来几年将成为行业转型发展的关键时刻,作为重工业中的优势产业之一的中国新能源化工行业,经过深化调整后,必将实现更高质量的发展。“十三五”期间,将是我国中低油价时期,随着我国天然气行业发展面临的不确定因素持续增多,行业结构矛盾将更趋尖锐,天然气行业已经到了必须更多依靠科技创新引领、支撑产业转型升级的新阶段。
从2016年开始,中国经济将继续“新常态”的轨道运行,国家出台一带一路、京津冀一体化、长江经济带等相关战略决策将带来42万亿元的利好消息。并伴随有亚投行、基建、轨道交通等投资项目的拉动,开工量的增加对于化工行业的提振起了积极的作用,目前,我国已经成为全球范围内,名副其实的工业制造业大国。同时,随着产业规模的高速增长,我国汽车产业的国际地位有了实质性的提升,成为世界汽车工业的重要组成部分,并从根本上改变了世界汽车产业的格局,是名副其实的世界汽车制造大国,为我国天然气行业的使用发展奠定了坚实的基础。
为此,我们岳阳华一天然气有限公司,将紧抓市场机遇,积极开拓国内市场,引进世界先进天然气配套设备及配套仪器,依托企业服务项目经验、技术和专业的技术研发团队,组建一支卓越的专业技术团队,加强对研发技术、市场营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质,严格按照国际标准控制原材料检验、工艺设计、工作过程和天然气测能等环节,进行运营,尽早完成企业成长的突破目标,规避发展过程中的盲目性和不稳定因素,促进企业持续、稳定、快速、健康发展。
本项目建成后,将为区域经济发展、劳动就业、社会发展、产业技术等带来诸多裨益,具体有以下几方面:
公司根据发展需要,及市场需求状况,结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证,拟投资2000万元,计划用土地6亩,用于新建研发生产高标准的液化天然气(LNG)加气站以及所需的生产厂房、办公楼及其他配套设施等建筑物。项目建成投产后,项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路,辐射带动周边经济发展,增加劳动力的就业机会,增加居民的收入,提高石油化工产业质量水平,有利于当地社会的稳定和发展。
项目建成投产后,实现年销730万方LNG系列产品,年销售规模达3000万元人民币的经济规模,实现年均净利润752.6万元的经济规模。
3、主要建设内容
a)按照产品工艺要求,新建研发生产厂房及辅助用房面积4002㎡;
b)购置主要生产设备,公辅设备若干;
c)完善生产所需的水、电公用设施;
d)完善消防、环保、绿化等附属设施。
4、建设期限
依据本项目以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求,本项目建设期设为三个月左右。即2016年10月—2017年2月。筹备期1个月,项目拟于2016年10月启动,2017年2月该项目全部竣工运营。
5、运营规模
本项目建设完成并正常运营后,预计项目年均收入3000万元人民币,本项目正常年份利润总额为940.75万元。年均综合所得税188.15万元,税后利润为752.6万元,间接拉动就业岗位200多个。
6、环境保护
严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则,项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备,并针对产生的污染源加以治理,以达到国家规定的排放标准。
1.1.4投资规模及资金构成
整个项目工程估算投资总额为2000万元,具体资金构成见下表。
表1-4项目投资资金构成表
可行性研究及报告编制依据
1、国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》
2、国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》;
3、《当前产业结构调整目录》(2011年本)(2013年修正);
4、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
5、《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》;
6、《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
7、《湖南省天然气利用中长期规划(2012—2020年)》;
8、《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划》;
9、委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
《高速连接线LNG加气站 建设项目可行性研究报告可行性研究报告目录》
目录
第一章 总论6
1.1项目摘要6
1.1.1项目概述6
1.1.2项目承办单位概况9
1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限10
1.1.4投资规模及资金构成11
1.1.5资金筹措11
1.1.6主要技术经济指标11
1.2可行性研究报告编制说明12
1.2.1可行性研究及报告编制依据12
1.2.2主要研究内容及方法13
1.2.3编制原则14
1.3社会影响评价14
1.4研究结论与建议14
1.4.1项目研究结论14
1.4.2项目建议15
第二章 项目背景及建设必要性17
2.1项目背景17
2.1.1政策背景——国家及地方均支持天然气发展17
2.1.2社会背景——全球气候变化提高天然气的需求23
2.1.3市场背景——全球天然气产量与消费量均快速增长24
2.1.4经济背景——我国全社会固定资产投资的快速增长,为产业创造了较大的发展空间25
2.1.5天然气及LNG自身优势,加速天然气时代来临26
2.1.6行业准入条件——完全符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业26
2.2项目建设必要性27
2.2.1增加岳阳市政府税收,培育新的经济增长点27
2.2.2有利于提高劳动就业率,促进社会稳定27
2.2.3改善传统能源结构,提升天然气消费比重,推动岳阳市低碳经济的发展27
2.2.4顺应我国打造“低碳经济”和“两型社会”的需要28
2.2.5推进循环经济、实现可持续发展战略的有效途径之一29
2.2.6提高人民群众生产生活质量的必然要求29
第三章 市场分析31
3.1我国天然气市场发展概况31
3.1.1我国天然气行业发展现状31
3.1.2天然气进口量大幅增长,进口方式多元化33
3.1.3市场前景期望34
3.2我国天然气加气站发展分析35
3.2.1市场发展现状分析35
3.2.2市场发展面临问题36
3.2.3加气站发展对策36
3.2.4我国LNG加气站发展展望38
3.3目标市场分析39
3.3.1湖南省天然气利用现状39
3.3.2湖南省天然气存在问题39
3.3.3供需形势分析40
3.3.4发展战略41
3.4 SWOT分析42
3.4.1优势42
3.4.2劣势43
3.4.3机会43
3.4.4威胁43
3.5市场营销策略43
3.6市场风险分析45
3.6.1经营风险及对策45
3.6.2行业风险分析45
3.6.3政策风险及对策46
3.6.4管理风险与对策46
第四章 项目区位及建设条件分析47
4.1项目区位环境分析47
4.1.1项目选址——湖南省岳阳市经开区47
4.1.2项目建设地选址48
4.2项目建设条件分析49
4.2.1地理位置优越49
4.2.2自然资源丰富49
4.2.3气候特征50
4.2.4经济发展迅速51
第五章 项目建设方案52
5.1建设规模及产品方案52
5.1.1建设规模52
5.1.2产品方案52
5.1.3充装点及移动加气车规划56
5.1.4产品工艺流程57
5.2设备采购方案61
5.2.1设备选型原则61
5.2.2主要购置设备61
5.2.3项目产品主要原、辅料、动力供应62
5.3总图方案63
5.3.1设计指导思想63
5.3.2总平面布置设计依据64
5.3.3总平面布置原则64
5.3.4总平面布置方案65
5.4工程建设方案66
5.4.1设计依据66
5.4.2土建工程66
5.5公用辅助工程67
5.5.1给排水67
5.5.2电力及通讯69
5.5.3暖通、空调70
5.5.4防雷及抗震设计71
5.6项目实施计划71
5.6.1项目建设管理71
5.6.2项目建设工期72
5.6.3项目实施进度计划72
第六章 组织结构及劳动定员73
6.1组织架构73
6.1.1设置原则73
6.1.2组织架构73
6.2工作制度74
6.3劳动定员74
第七章 环境影响评价77
7.1项目建设地址环境现状77
7.2环境保护规划编制原则与依据77
7.3项目建设对环境的影响77
7.3.1项目建设期对环境的影响77
7.3.2项目经营期对环境的影响77
7.4环境保护措施78
7.5环境影响分析80
第八章 安全生产与消防81
8.1劳动保护与安全卫生81
8.1.1设计依据81
8.1.2劳动保护和安全生产81
8.2消防82
8.2.1主要依据及有关标准82
8.2.2消防措施83
8.2.3消防安全设施84
8.2.4消防管理制度86
第九章 节能减排87
9.1节能概述87
9.2用能标准及规范87
9.3节能措施88
9.3.1建筑节能措施88
9.3.2工艺设计节能88
9.3.3设备节能措施88
9.3.4公用工程节能89
9.3.5节水措施89
9.3.6主要管理节能措施89
第十章 投资估算与资金筹措90
10.1总投资估算及资金使用计划90
10.2总投资估算90
10.2.1建设投资估算90
10.2.2总投资及其构成分析92
10.2.3资金使用计划93
10.3资金筹措方案93
第十一章 财务预测94
11.1经济效益分析94
11.1.1评价说明94
11.2财务效益分析94
11.2.1销售收入及其税费计算94
11.2.2项目总成本估算95
11.2.3利润与利润分配96
11.2.4项目投资盈利能力96
11.2.5不确定因素分析97
11.2.6财务综合评价97
11.3社会效益分析97
11.3.1项目的建设顺应我国打造“低碳经济”和“两型社会”的需要97
11.3.2项目的建设提供了一定的就业机会,缓解了就业压力98
11.3.3项目与所在地互适性分析98
11.3.4社会风险分析98
11.3.5社会评价结论99
第十二章 结论与建议100
12.1项目结论100
12.2项目建议101
财务附表102
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